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Emprego de COORDENADOR FINANCEIRO -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP em São José dos Campos

📅 Vaga Publicada

🏢 EmpresaConfidencial

📍 Local de Trabalho: São José dos Campos

✅ Atividades

<p>COORDENADOR FINANCEIRO <&sol;p>&NewLine;<p>Desenvolver atividades relativas à análise de crédito e cobrança&comma; verificando o posicionamento da empresa quanto aos objetivos e metas&comma; resguardando os ativos da empresa&comma; minimizando perdas com inadimplências e contribuindo com receitas financeiras como&colon; juros&comma; custas e controle dos recebíveis&comma; contribuindo para o gerenciamento do fluxo de caixa&comma; facilitando os pagamentos da empresa e evitando despesas de juros em bancos e fornecedores&period; <&sol;p>&NewLine;<p>PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO CARGO<&sol;p>&NewLine;<p>Analisar crédito para os clientes&comma; mediante o recebimento de cadastros dos mesmos pelo departamento Comercial&comma; inserindo em planilha de controle com prazo predeterminado para retorno&comma; com um parecer favorável ou desfavorável incluindo o limite estipulado &lpar;se for o caso&rpar;&comma; efetuando análise financeira&comma; utilizando ferramentas como Serasa&comma; Sintegra&comma; contrato social&comma; quadro societário&comma; balanço&comma; relação de fornecedores para as informações comerciais e visitas conforme o caso&comma; visando resguardar possíveis perdas com inadimplências&period; <&sol;p>&NewLine;<p> Efetuar baixas de duplicatas&comma; utilizando os sites dos bancos&comma; imprimindo relatórios diários &lpar;francesinhas&comma; extratos&rpar;&comma; a fim de detectar divergências entre os pagamentos dos clientes e os recebimentos&comma; garantindo assim uma cobrança confiável e eficaz&period; <&sol;p>&NewLine;<p>&DoubleDot; Elaborar relatório de inadimplência após as baixas&comma; possibilitando uma cobrança efetiva e eficiente&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&DoubleDot; Analisar as devoluções de clientes&comma; elaborando relatório periódico para detectar as devoluções a pagar&comma; podendo ser pago das seguintes formas&colon; encontro de contas&comma; abatimentos em títulos a receber ou pagamento efetivo&comma; visando transparência e agilidade no processo de ressarcimento&comma; gerando credibilidade junto aos clientes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&DoubleDot; Controlar cheques devolvidos de clientes&comma; verificando nos extratos bancários os lançamentos&comma; bem como pagamentos de títulos com cheques ou acordos de títulos vencidos&comma; lançando no financeiro e controlando através de planilha&comma; a fim de confrontar com a Contabilidade e efetuar a cobrança dos cheques dos inadimplentes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Controlar limites e excessos sobre valores tomados&comma; elaborando quinzenalmente relatório demonstrativo do limite atual do cliente e sua exposição &lpar;montante de vendas&rpar;&comma; enviando ao departamento Comercial&comma; para analisar atrasos de títulos&comma; motivo do limite excedido e se está inativo&comma; auxiliando nas tomadas de decisões&period;<&sol;p>&NewLine;<p> Analisar os pedidos incluídos pelo departamento Comercial&comma; observando o histórico do cliente e tomando a decisão da liberação ou não do pedido&comma; após verificar os casos de bloqueio por motivo de limite excedido&comma; títulos vencidos ou em cartório&comma; retornando com uma posição final ao departamento Comercial&comma; visando resguardar a imagem da empresa frente às vendas&comma; assegurar qualidade na liberação dos créditos e minimizar perdas&period;<&sol;p>&NewLine;<p> Controlar limites&comma; através do site da Seguradora Mapfre&comma; analisando o limite de crédito&comma; estipulando o valor concedido on-line&comma; de acordo com o histórico do cliente&comma; podendo ser maiores ou menores que o limite concedido pela Mapfre&comma; visando minimizar perdas substanciais com inadimplências e resguardar o contas a receber da empresa&period; <&sol;p>&NewLine;<p> Controlar depósitos não identificados para pagamentos de títulos&comma; através de análises periódicas dos valores que não são identificados em conta corrente&comma; depositados por terceiros e através de relatório elaborado pela Contabilidade&comma; a fim de evitar cobrança indevida de valores lançados nessa conta e gerar transtornos aos clientes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Controlar adiantamento de clientes&comma; verificando periodicamente se os valores lançados nessa conta são realmente pagamentos antecipados de clientes&comma; para acertos quando da emissão do faturamento&period;<&sol;p>&NewLine;<p> Dar baixas de títulos de exportação&comma; referentes a depósitos antecipados&comma; gerando uma variação cambial que deverá ser contabilizada&comma; a fim de evitar que a mesma seja lançada indevidamente na Contabilidade&comma; podendo interferir no resultado&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Fazer a manutenção dos arquivos de cadastros de clientes&comma; guardando informações importantes dos mesmos&comma; servindo como histórico e suporte para análise de crédito&comma; a fim de evitar perdas das informações mais importantes e detalhadas dos clientes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Executar outras atividades&comma; conforme necessidade&comma; ou a critério de seu superior&period;<&sol;p>&NewLine;<p> REQUISITOS DO CARGO<&sol;p>&NewLine;<p>Formação Acadêmica&colon; Superior Completo em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Conhecimentos Específicos&colon; Processo de Crédito e Cobrança&semi; Bons conhecimentos em cálculos &lpar;juros simples&comma; compostos&comma; análise de balanço&rpar;&semi; Transações Bancárias&semi; Pacote Office e Sistema ERP&period;<&sol;p>&NewLine;<p> Possuir elevado conhecimento técnico de todas as fases da atividade&comma; e trabalhar com total autonomia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Experiência&colon; de 3 a 4 anos<&sol;p>&NewLine;<p>Idiomas&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>Habilidades&colon; Atenção concentrada&comma; comunicação&comma; dinamismo&comma; objetividade&comma; organização&comma; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe&period;<&sol;p>&NewLine;

📋 Requisitos

💰 Salário

R$ A combinar ()
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