Controlar toda a documentação relativa a pagamentos e recebimentos, conforme as normas e
procedimentos estabelecidos;
Organizar os documentos a serem pagos de acordo com os vencimentos;
Atender clientes/fornecedores internos e externos e disponibilizar comprovantes de pagamentos;
Contatar fornecedores/clientes para solução de pendências relativas à documentação para pagamento/recebimento, negociar inadimplência e contas em atraso com a orientação de um superior imediato;
Calcular juros e outros encargos financeiros sobre pagamentos de faturas em atraso.
Implantar títulos, antecipações e pagamento no sistema;
Elaborar demonstrativo mensal para controle das cobranças em aberto e clientes inadimplentes; atualizar valor de moeda estrangeira no sistema;
Acompanhar os casos de compensação de débito/crédito referente a devolução de mercadorias de fornecedor/cliente;
Arquivar e identificar documentos em geral;
Cumprir os requisitos e legislação aplicáveis.